今年以来,鹿泉农商银行党委领导下的审计委员会坚持用党的创新理论武装头脑,做实研究型审计,为全年工作打好地基、筑牢根基,学好必修课、练好基本功,为高质量完成全年各项审计任务“蓄能充电”。
坚持政治引领,持续锻造审计“特种部队”,谋好鹿泉农商银行审计长远发展路径。
立足集中统一,做到审计监督“如臂使指”。作为党领导审计工作的重要载体和平台,该行审计委员会在全行审计工作中发挥着把方向、谋大局、定政策、促改革的重要作用。近年来,审计委员会从更高的政治层面来谋划和要求审计工作,每年至少召开2次审计委员会会议,深刻领会中央审计委员会会议精神实质,切实增强审计政治功能,把党的领导落实到审计委员会工作全过程各环节,为加快形成全系统审计“一盘棋”奠定坚实基础。
推动全面覆盖,助力审计监督“如影随形”。该行立足全面覆盖、摸清底数的“全审”要求,构建“1+4”审计模式,确保审计覆盖面与精准度。一方面从柜面业务、信贷业务、风险管理、业务连续性管理等重点领域,确定了1个年度审计工作要点和开展专项审计、综合业务审计、飞行审计、离任和退休审计4类审计项目为抓手的“1+4”审计模式,在遵循年度审计工作要点的基础上,对审计资源进行合理配置,对重点业务和重点领域有针对性地加大审计力度和频次,保障了审计的覆盖面。另一方面提升审计穿透力,兼顾审计质量和审计效率,以审计工作五年规划、年度项目计划为抓手,加强对重点领域、重点部门、重点人员的审计监督,纵深推进审计全覆盖,为全行创新改革发展提供决策依据。
聚焦权威高效,力求审计监督“如雷贯耳”。目前,审计在经济社会发展中的重要作用越发凸显,对此,该行一方面统筹做好协调服务工作,进一步规范文件呈阅和审签会签程序,形成了由审计委员会办公室牵头,各业务条线、纪检监察室整体联动、密切配合的日常服务保障工作格局;另一方面紧跟省联社、石家庄审计中心安排部署,紧扣业务经营重点工作,认真分析研判审计形势,结合审计项目实施,寓研究于审计全过程,抓实业务经营重点环节,形成多维度、立体化的审计分析思路,建立疑点线索延伸核查和原因调查制度,力求审出效果、审出成果,同时坚持依法审计,督促引导审计人员规范、文明、廉洁开展审计工作,奋力开创审计监督工作新局面。
紧盯三个方面,不断抓好重点工作突破,切实促进审计工作高质量发展。
聚焦主责主业,更好发挥审计监督独特作用。近年来,该行立足自身实际和业务运行特点,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,以推进新时代鹿泉农商银行审计工作高质量发展为主线,坚持问题导向,聚焦重点部门、重点领域靶向发力,在信贷管理、财务核算、绩效薪酬等方面不断加大审计力度,精准把握审计重点,持续提升审计质效,为稳经济、惠民生、促发展提供坚强的金融保障。
加强自身建设,充分激发审计工作内生动力。在完整、准确、全面把握新时代审计工作新形势新任务新要求的基础上,坚持强化现代化人才队伍建设,鼓励人人学业务、个个做项目,以思想建设、能力建设和作风建设为重点,着力提高审计干部专业能力,确保审计工作的专业性和权威性,通过采取“走出去学+请进来教”的模式,组织干部职工外出参加优秀审计项目经验交流会议,从项目立项、人员调配、数据分析、质量控制、揭示问题、成果开发、审计整改、完善机制、项目申报等方面的经验和做法进行深入研学,同时积极参与全省审计条线专题培训班,坚持培养专业化、复合型审计干部,先后选派20多名政治素质好、业务能力强、工作作风实的业务骨干参与省、市级审计项目“以审代训”,有效激活了干部队伍活力,推进审计干部队伍职业化、专业化建设,为新时代审计工作高质量发展提供强有力的人才支撑。
推进审计整改,坚持做好审计整改“下半篇文章”。审计工作不仅要做好查找问题的“上半篇文章”,更要做好“治已病、防未病”的整改“下半篇文章”。近年来,该行不断强化审计部的统筹协调作用,深入查找审计发现问题背后的深层原因,健全完善审计整改相关机制,不断压实整改责任,形成首尾相接的审计整改工作链条,将审计整改情况纳入年度绩效目标考评,凝聚整改合力,明确整改时限,探索推行“全面审、系统改”的整改模式,确保实现“清单式交办、闭环式推进、销号式管理”。将审计整改作为确保审计成果落地的有效手段,以点带面提升审计监督治理水平,确保审计整改成效在更高层次、更大范围发挥作用,全面构建多方配合的审计整改工作大格局,切实将制度优势转化为治理效能。
创新工作机制,坚持推陈出新提升参谋能力,构建权威高效的审计治理体系。
问题导向,积极发挥审计监督决策参谋职责。该行积极发挥审计部信息收集、参谋助手的职责,不断完善审计委员会工作机制,坚持审计工作一盘棋,创新性建立“问题导向补短板、长效机制促提升”专项制度,通过摸排实情、查找问题、明确责任、健全机制,形成工作简报、政策建议、经验推广等针对性强的专报成果,打造决策参谋新业态,更好发挥好审计的建设性作用。
深耕细研,创新工作方法做好“大数据、研究型”审计。为助力做实大数据、研究型审计,在审计委员会的指导下,定期召开大数据、研究型审计研讨交流分析会议,从完善体制、机制、制度层面提出建设性意见,大力探索“大数据、研究型审计”发展路径,形成“总体分析、发现疑点、逐一核实、分类研究”的数字化审计方法。
积极探索,强化审计监督与其他监督贯通协同。审计监督作用发挥是否充分,最终体现在监督力度和监督实效上。审计部不断加强与各业务条线、纪检监察等部门沟通协调,强化审计监督与其他监督协调联动实现审计成果、问题线索协同共享,着力构建大监督格局,以有力有效的审计监督服务保障鹿泉农商银行实现高质量发展。(通讯员 刘昆)