近日,灵寿县审计局为加强内部审计工作对单位的规范管理和风险防控,经推出《灵寿县内部审计业务工作手册》,为县域内部审计工作高质量发展注入新动能。
《灵寿县内部审计业务工作手册》共分为三个核心部分。第一部分围绕年度内部审计计划展开,详细阐述了如何结合单位发展战略、业务重点以及风险评估结果,科学合理地制定年度审计计划,明确审计目标、范围、重点领域和时间安排,为全年内部审计工作锚定方向;第二部分聚焦实施内部审计环节,从审计准备阶段的资料收集、审计方案编制,到审计实施过程中的证据获取、问题核实,再到审计报告的撰写、意见反馈与沟通,全流程进行了细致入微的讲解和规范,为审计人员提供了清晰的操作指南;第三部分着重强调内部审计项目档案归档工作,明确了档案归档的范围、标准和流程,确保审计工作的全过程可追溯,为后续的审计成果运用和经验总结奠定基础 。
《灵寿县内部审计业务工作手册》的发布意义深远。不仅为灵寿县各部门、各单位的内部审计工作提供了统一的标准和规范,有效解决了以往工作中存在的随意性和不规范性问题,更将极大地促进全县内部审计业务工作的标准化、专业化和规范化发展。
今后,灵寿县审计局将以《灵寿县内部审计业务工作手册》的发布为契机,持续加强对全县内部审计工作的指导和监督,通过开展专题培训、业务交流等活动,推动手册内容在实际工作中的落地生根,不断提升全县内部审计工作的整体水平,为灵寿县经济社会高质量发展保驾护航。(石春风)