为有效防范化解各类经营风险,进一步提升武邑联社内控管理水平,严格落实监管各项要求,依据联社2026年度审计项目工作计划,8月5日,武邑联社在五楼会议室开展全面业务审计审前专项培训,审计部全体工作人员参训。
本次审前培训坚持立足实操、聚焦短板、精准赋能、提质增效的原则,紧扣当前金融监管重点及日常业务薄弱环节。培训围绕机构坚守定位、公司治理、财务规范、操作管控、不良处置等方面,深入剖析行业及辖内经营管理现状,精准定位业务实操中的共性问题。通过典型案例分析、问题成因剖析,从制度建设、流程规范、系统管控、机制运行等多角度提出审计改进建议,促进辖内提升经营治理质效、风险防控能力和合规管理水平。
为确保本次全面业务审计工作有序推进,培训对审计全流程工作提出明确规范化要求。一是要求审计人员深入学习本次审计项目的方案,强化审计思路、明确审计重点、压实审计责任。依托审计管理系统及各类内外部信息系统,确定审计重点。二是严格审计质量,规范审计取证、底稿编制、问题定性全流程工作,确保核查问题事实清楚、数据准确、依据充分、定性恰当,发挥审计工作最后的防线作用。三是坚持即审即改,对审计过程中发现的能够立行整改的性质较轻的问题,督促责任岗位即审即改,不纳入正式审计报告,提升审计监督的高效性,实现审计监督与风险治理相结合。
此次审前培训进一步统一了全员审计工作思路、规范了审计工作标准、补齐了业务审计短板,提升了审计队伍专业能力。下一步,武邑联社审计部将以此次培训为契机,明确审计监督基础,严明审计工作纪律,细化审计工作举措,为武邑联社各项业务的合规性和高质量发展保驾护航。(通讯员 许娜娜)