为进一步提升全辖委派会计人员的履职能力和业务水平,推动内控制度有效落实,规范日常业务操作流程,9月1日,故城联社召开委派会计工作例会。联社会计结算部相关人员、全辖网点委派会计及分社负责人共31人参加。
会上,会计辅导员结合近期各级检查中发现的突出问题,进行了系统梳理和深入分析。围绕反洗钱、反诈工作、账户管理以及相关系统线上操作等重点内容,逐一进行了详细讲解,并针对操作中的常见难点和易错环节作了重点提示,帮助参会人员进一步明确合规要求,强化风险意识。
会计结算部经理就做好会计工作提出要求:一是要规范柜面过程管理,提高网点服务效能。二是要对标电子银行考核办法,积极拓宽营销渠道,压实工作责任,确保圆满完成目标任务。三是要加强对柜面规范化操作的辅导与监督,优化柜面服务,提升客户满意度。
本次工作例会内容务实、重点突出,通过集中学习与交流,使全辖委派会计对自身岗位职责、内控要求及服务标准有了更加深入的理解和认知,为今后更好地开展工作奠定了坚实基础。故城联社将继续加大委派会计队伍建设力度,通过常态化培训、业务指导与考核督导相结合的方式,持续提升会计工作质量,确保内控制度真正落到实处,为故城联社合规经营、稳健发展提供有力保障。(通讯员 亚男)