为深入贯彻落实省联社年度工作会议“三道防线要迈开大步”工作要求,进一步夯实审计队伍专业根基,健全内部审计制度体系,全面提升审计人员制度执行、审计质量管控、项目管理及非现场数据分析综合能力,充分发挥内部审计监督职能,近日,赞皇联社按照省联社统一部署,组织审计部全体人员参加河北农信内控合规大讲堂第25期暨“强审赋能”专题线上视频培训。
本次培训以视频会议形式开展,为期两天。培训课程内容设置丰富,兼具制度理论与实操应用。9月16日课程聚焦审计制度体系建设,省联社审计部领导分别围绕审计制度体系建设及架构解读、《审计章程》进行深度授课,对《区域审计中心审计工作考核方案》《审计事项报告管理办法》《审计业务管理办法》《审计项目管理办法》《审计准则1‑10号》等一系列制度规章逐条解析,明确审计工作标准边界。同时安排审计管理系统、内控执行情况评价系统实操教学,对系统功能、操作流程开展细致讲解,补齐审计人员信息化实操短板,为开展非现场审计、提升审计工作质效夯实技术基础。
9月17日邀请中国农业银行审计专家开展专题授课,围绕审计管理架构、绩效考核、质量控制、审计项目安排、现场管理、成果运用、系统建设应用、数据分析技术方法等审计全流程重点环节分享先进实践经验,拓宽审计人员工作思路,为进一步规范内部审计流程、强化审计监督效能提供宝贵借鉴。
培训过程中,赞皇联社参训人员严守会场纪律,全身心投入学习,认真做好学习笔记,主动结合联社审计工作实际思考复盘,对照制度要求查找日常审计工作中的薄弱点,把课程知识点与抵债资产审计、网点突击查库、柜面风险排查等实际业务相结合,做到学思结合、学用互促。参训人员一致表示,本次培训针对性、实操性很强,厘清了制度执行中的模糊点,补齐了系统操作的能力短板,学到同业先进审计工作方法,收获颇丰。
此次专题培训,是赞皇联社锻造过硬审计铁军的重要举措。通过系统学习,进一步统一审计人员思想认识,明晰内部审计工作制度依据,强化信息化审计思维,有效提升审计队伍专业履职能力。下一步,赞皇联社将做好培训成果转化,把本次学到的制度规范、系统操作方法、先进审计经验落实到实际审计工作中。一是持续抓好制度落地执行,严格依照各项审计规章制度开展现场、非现场审计,规范审计项目全流程管理;二是用好审计管理、内控评价两大系统,充分发挥数字化审计优势,提升风险识别精准度;三是坚持学用结合,把培训所学运用到抵债资产专项审计、网点现金突击核查、内控风险排查等重点工作,做实审计成果运用,切实发挥审计监督“第三道防线”作用,筑牢全辖风险防控屏障,为赞皇农信各项业务稳健高质量发展保驾护航。(通讯员 王璇)