为进一步规范各网点业务操作流程,压实内控管理责任,精准排查化解运营风险,持续提升全辖网点规范化运营水平,近日,平乡联社财务会计部组织专项检查组,对全辖各营业网点开展季度财务会计全覆盖专项检查,以常态化、精细化督查,为联社高质量发展筑牢财务合规根基。
本次季度检查坚持“全覆盖、重细节、抓短板、促提升”原则,聚焦财务运营核心环节,靶向锁定重点风险领域。检查组围绕网点日常财务核算、对账工作落实、重要凭证管控、库存现金管理等关键内容开展全面核查。同时,重点抽查网点财务制度执行、岗位履职、账务差错整改落实情况,细致排查日常操作中的薄弱环节,杜绝侥幸松懈、流程简化等违规操作问题。
检查过程中,工作人员摒弃“走过场、形式化”的督查模式,采取现场核查账务、翻阅凭证台账、核对系统数据、现场问询、查询监控等多种方式,逐网点、逐环节细致排查。针对检查发现的“零星问题”,现场一对一指导柜员即时整改;对共性短板问题统一梳理汇总,建立问题清单、责任清单、整改清单,明确整改标准、整改时限及责任人,实行闭环销号管理,确保所有问题整改到位、不留死角。
检查结束后,财务会计部组织召开专项复盘会议,通报全辖检查总体情况,剖析共性问题产生根源,细化规范操作标准,针对性开展业务指导培训,督促各网点举一反三、自查自纠,杜绝同类问题重复发生。同时要求各网点强化合规意识,严守财务操作底线,常态化开展内部自查,切实将风险防控融入日常、抓在经常。
下一步,平乡联社将持续固化季度专项检查机制,以查促改、以查促优,不断细化财务内控管理体系,夯实全员合规履职能力,持续织密财务风险防控网络,推动全辖财务会计工作标准化、规范化、精细化发展。(通讯员 张宁)