为进一步规范饶阳联社全辖柜面运营秩序,压实内控管理责任,精准排查化解会计操作风险,全面提升整体运营合规水平,近期,饶阳联社财务结算部开展辖内所有营业网点全覆盖、无死角会计专项督导检查,以常态化、穿透式督导,全力夯实全联社会计运营管理根基。
本次辅导检查坚持“全面覆盖、重点突出、查改并举、标本兼治”的原则,对全辖所有网点实现网点全覆盖、业务全覆盖、流程全覆盖。督导人员深入各基层网点,通过现场查账、凭证审阅、系统核查、台账核对、实操抽查、座谈问询等多种方式,围绕日常高频业务、关键风险点位开展全方位检查。重点核查现金库存管理、印章机具使用、重要空白凭证管控、对公对私账户管理、对账管理、挂失解挂、凭证归档等常规会计业务,同时聚焦受益所有人信息备案、客户尽职调查、反洗钱日常管控等近期重点合规工作,逐项核验业务办理规范性、资料完整性、流程合规性。
检查过程中,会计辅导员坚持“检查即培训、督导即提升”的工作理念,针对各网点普遍存在的操作不规范、制度落实不到位、台账登记不细致、风险识别不精准等共性问题及个性化短板,现场指正、现场教学、现场答疑,手把手指导柜面人员规范操作流程,逐条明确制度标准和工作要求,切实解决一线业务疑点、难点问题。同时,对检查发现的问题统一汇总梳理,建立全辖问题清单、责任清单、整改清单,明确整改标准、责任人员、完成时限,实行台账式管理、销号式整改,确保所有问题闭环处置、见底清零。
下一步,饶阳联社将持续固化全网点、常态化、全覆盖督导检查机制,持续规范柜面操作流程,细化内控管理举措,稳步提升全辖运营规范化、标准化水平,为饶阳联社高质量合规发展筑牢运营安全屏障。(通讯员 张春芳)